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產業(yè)集團組織內部審計業(yè)務培訓

發(fā)布時間:2024-12-21

  為了加強產業(yè)集團內部審計工作,提升審計監(jiān)督質效,12月18日,產業(yè)集團組織內部審計業(yè)務培訓,集團本部以及所屬企業(yè)內部審計、財務條線部門負責人、業(yè)務骨干等50余人參加。
  本次培訓邀請無錫市內部審計協(xié)會秘書長、江南大學朱佳俊教授作專題培訓,以“國有企業(yè)內部控制與風險管理審計”為主題,結合具體案例和業(yè)務實際,對內部控制相關法規(guī)政策、內部控制體系建設、風險管理審計策略等內容進行講解,并提出了切實可行的指導意見,為參會人員在加強內部審計、促進風險防范等方面拓寬了思路。
  通過此次培訓,集團將充分調動內部審計力量,不斷提升內部審計團隊的專業(yè)素養(yǎng)與業(yè)務能力,進一步發(fā)揮內部審計推動內部管理規(guī)范化、風險防控常態(tài)化的重要作用,護航企業(yè)高質量發(fā)展。

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